简体 | 繁體 | English | 网站地图
   
当前位置: 首页  >  审计之窗  >  审计科研  >  研究报告(摘要) > 正文
 
审计研究报告(2019年第7期)加强对国有企业内部审计业务指导和监督的路径初探——对工商银行和中国石化调研报告
 
【时间:2019年04月08日】 【来源:审计署审计科研所】字号: 【大】 【中】 【小】

审计研究报告(2019年第7期)加强对国有企业内部审计业务指导和监督的路径初探——对工商银行和中国石化调研报告.doc

【关闭】    申博游戏
 
申博注册赠送体验金
主办单位:中华人民共和国审计署办公厅  技术支持:审计署计算机技术中心 网站电话:010-62150912\0929\0990  
地址:北京市丰台区金中都南街17号(邮编:100073) 备案编号:京ICP备19011981号  建议使用分辨率:1024×768
 
网站地图 申博现金百家乐 ag真人娱乐 申博游戏下载 申博游戏注册
申博亚洲太阳城娱乐登入 申博官方代理登入 申博代理开户登入 太阳城申博娱乐网站
澳门赌场 真人百家乐 申博游戏手机下载 申博代理开户
申博游戏 百家乐登入网址 申博百家乐 申博客户端下载
申博登录网址 澳门银河赌场 申博现金网址 澳门银河赌场